Recrutement sisley

Responsable Purchase-To-Pay - CDI H/F - sisley

  • Saint-Ouen-l'Aumône - 95
  • CDI
  • sisley
Publié le 1 octobre 2026
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Les missions du poste

Marque française, Sisley est un des leaders mondiaux de la cosmétique haut de gamme. Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, le Groupe recherche actuellement pour sa Direction Financière située à Saint-Ouen l'Aumône (95), un Responsable Purchase-To-Pay H/F en CDI.


Sous la responsabilité du Directeur des Comptabilités et du CSP, le/la Responsable Purchase-To-Pay est garant(e) de la fiabilité, de la conformité et de l'exhaustivité des dettes et charges fournisseurs sur l'ensemble du périmètre international.
Responsable du périmètre initial de 6 filiales, il/elle pilote l'intégration et la montée en charge progressive du périmètre jusqu'à 15 filiales au cours de la première année.
Il/elle supervise l'intégralité du cycle Procure-to-Pay (P2P), depuis la gouvernance des données de base (Master Data) et le traitement des factures, jusqu'au paiement, à la clôture mensuelle et au suivi du cycle lors des audits financiers. Il/elle est le moteur de l'harmonisation des processus (Core Model-BPO) et de son efficacité pour garantir les délais de paiements.

Vos responsabilités principales :

1. Gouvernance des Master Data & Contrôle Interne Fournisseurs

  • Établir et appliquer la procédure Groupe de création et mise à jour de la base de données Fournisseurs (Master Data / Fiches tiers).
  • Déployer les contrôles anti-fraude internationaux (vérification systématique des coordonnées bancaires, vérifications tiers/KYS, double validation des modifications d'IBAN).
  • Définir le Plan de Comptes Fournisseurs unique (Chart of Accounts Groupe) et veiller à sa correcte application par l'ensemble des entités du périmètre.


2. Pilotage Opérationnel du Cycle P2P (Procure-to-Pay) & Scalabilité Filiales

  • Superviser et uniformiser le traitement comptable du flux Achats / Factures / Avoirs sur 6 filiales, puis orchestrer la migration/intégration progressive des 9 filiales supplémentaires sur l'année 1.
  • Veiller à la bonne application du rapprochement 3-way matching (Bon de commande / Bon de réception / Facture).
  • Animer et réduire la gestion des litiges fournisseurs en lien avec les services Achats et les opérationnels locaux.
  • Superviser et valider les campagnes de paiements internationaux en coordination avec la Trésorerie Groupe (gestion multi-devises et vigilance sur le risque de change à la clôture).


3. Clôtures Comptables, Reporting & Fast Close

  • Piloter les opérations de clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle du cycle Fournisseurs pour toutes les filiales du périmètre selon le calendrier Groupe.
  • Harmoniser les règles de cut-off : contrôle, validation et comptabilisation des Factures Non Parvenues (FNP) et Charges Payées d'Avance (CCA).
  • Effectuer le cadrage et la réconciliation des comptes fournisseurs Groupe / Inter-compagnies (AP Intercompany).
  • Établir le reporting mensuel du poste Fournisseurs : analyse de la balance âgée, évolution du DPO, suivi des factures non approuvées et impacts de trésorerie.


4. Responsabilité du Cycle en Audit & Conformité Fiscale

  • Être l'interlocuteur(trice) référent(e) unique et privilégié(e) des Commissaires aux Comptes et auditeurs internes pour le cycle Fournisseurs sur toutes les filiales du périmètre.
  • Constituer et valider les dossiers d'audit (revue des contrôles clés, justification des soldes Fournisseurs, test de circularisation fournisseurs, analyse des FNP/CCA ...).
  • Garantir la conformité aux réglementations fiscales locales et internationales (TVA autoliquidée, retenues à la source / Withholding Tax, exigences de dématérialisation / E-invoicing selon les pays).


5. Projets, Harmonisation & Amélioration Continue

  • Rédiger et maintenir à jour les procédures opérationnelles standards du cycle P2P Groupe en tant que BPO Expert du processus fournisseurs.
  • Participer activement à la mise en place d'outils d'automatisation.
  • Définir et suivre les KPI de productivité et de qualité du cycle Fournisseurs (ex. : temps de traitement par facture, taux d'automatisation, délai moyen de résolution des litiges....).


6. Management & Animation d'Équipe (5 Collaborateurs)

  • Management direct : Encadrer, animer et développer une équipe de 5 comptables fournisseurs / spécialistes P2P Groupe.
  • Organisation et Répartition de la charge : Dimensionner le portefeuille de filiales par collaborateur pour maintenir la productivité sur le périmètre.
  • Pilotage des compétences & Objectifs : Définir les objectifs individuels et collectifs (KPIs d'intégration, délais de traitement, taux d'erreurs), effectuer les évaluations annuelles et accompagner la montée en compétences.
  • Conduite du changement : Accompagner l'équipe dans la montée en charge, l'automatisation des outils et la culture du Fast Close.

Le profil recherché

  • Formation : Bac +5 en Comptabilité, Finance ou Gestion

  • Expérience : Minimum 7 à 10 ans d'expérience sur le cycle Fournisseurs / P2P, idéalement acquise au sein d'un Groupe international ou en Centre de Services Partagés (CSP), dont au moins 3 ans en management direct d'équipe comptable.

  • Compétences Techniques :

    • Solide maîtrise des ERP typeSAPet des outils de dématérialisation/P2P (OCR, workflows d'approbation).

    • Maîtrise des mécanismes de clôture mensuelle (Fast Close), de la TVA internationaleet des problématiques multi-devises (Forex).

    • Excellent niveau en contrôle interne, gouvernance des Master Data et gestion des risques de fraude tiers.

  • Langues : Anglais courant obligatoirepour échanger quotidiennement avec les filiales mondiales et les équipes distantes.

  • Qualités personnelles & Leadership :

    • Rigueur, sens aigu de l'organisation et capacités d'analyse.

    • Leadership affirmé, qualités pédagogiques et goût pour l'animation d'équipe.

    • Orienté(e) solutions, proactif(ve) et capable de conduire le changement dans un environnement agile et international.

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